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發(fā)布時間:2023-09-26 10:13 信息來源:市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局
目錄
第一部分 部門(單位)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局概況
一、 部門職責
1.貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會同同級有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃、規(guī)范、制度,經(jīng)批準后組織實施;會同同級有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作,參與實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。
3.負責監(jiān)督管理減排目標的落實。根據(jù)上級核定污染物總量控制目標,組織制定并監(jiān)督實施本轄區(qū)污染物排放總量控制計劃及相關(guān)措施,監(jiān)督實施排污許可制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制,組織協(xié)調(diào)應對氣候變化和溫室氣體減排工作。
4.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤,、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學品、危險廢物、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施;會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作;指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作;監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
5.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。監(jiān)督管理對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作;指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護地的生態(tài)環(huán)境保護工作;監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護等工作;指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,參與生物多樣性保護工作,參與生態(tài)保護補償工作。
6.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作,參與核事故應急處理,負責輻射環(huán)境事故應急處理;監(jiān)督管理核設施和放射源安全,監(jiān)督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動中的污染防治;對核材料管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
7.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單;按規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
8.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、應急監(jiān)測、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測。
9.協(xié)調(diào)配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護督察相關(guān)工作。
指導、協(xié)調(diào)、中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作;對同級有關(guān)部門(單位)貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況、對生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改情況、對“黨政同責”“一崗雙責”落實情況進行督查督辦,對貫徹落實不到位、整改不力的提請問責。
10.統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動,查處生態(tài)環(huán)境違法問題。
11.組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護;開展生態(tài)環(huán)境科技工作,組織生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術(shù)工程示范。
12.完成市生態(tài)環(huán)境局和市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局內(nèi)設機構(gòu)包括:辦公室10、法制宣傳股2、環(huán)保督察協(xié)調(diào)股2、行政審批股4、污染防治股3人;2個二級機構(gòu)為:懷化市洪江市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊共9人、懷化市洪江市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站共3人。
(二)決算單位構(gòu)成。懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局單位本級。
第二部分
部門決算表(見附件)
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計983.69萬元。與上年相比,增加128.88萬元,增長15.21%,主要是因為2022年正式納入懷化市財政預算后當?shù)刎斦€安排了部項目資金和工作經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計983.69萬元,其中:財政撥款收入403.86萬元,占41%;無上級補助收入;無事業(yè)收入;無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入579.83萬元,占59%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計983.69萬元,其中:基本支出749.86萬元,占76.23%;項目支出233.83萬元,占23.77%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計403.86萬元,與上年相比,減少449.95萬元,減少52.69%,主要是因為2022年正式納入懷化市財政預算后只安排了人頭經(jīng)費,沒有其他項目經(jīng)費和其他專項工作經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出403.86萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少449.95萬元,減少52.69%,主要是因為2022年正式納入懷化市財政預算后只安排了人頭經(jīng)費,沒有其他項目經(jīng)費和其他專項工作經(jīng)費。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出403.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)支出35.91萬元,占8.89%;衛(wèi)生健康支出(類)支出19.03萬元,占4.71%;節(jié)能環(huán)保支出348.92萬元,占86.40%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為391.81萬元,支出決算數(shù)為403.86萬元,完成年初預算的103.08%,其中:
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為36.52萬元,支出決算為35.91萬元,完成年初預算的98.33%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:當年退休1人。
2、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。
年初預算為19.4萬元,支出決算為19.03萬元,完成年初預算的98.09%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:當年退休1人。
3、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務、污染防治(款)行政運行、其他污染防治支出(項)。
年初預算為335.89萬元,支出決算為348.92萬元,完成年初預算的103.88%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:每年正常晉級加薪。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出403.86萬元,其中:
人員經(jīng)費331.14萬元,占基本支出的82%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資等支出。
公用經(jīng)費72.71萬元,占基本支出的18%,主要包括辦公費、水費、電費、差旅費等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為14萬元,支出決算為12.61萬元,完成預算的90%,其中:
2022年無因公出國(境)費支出預算和實際支出。
公務接待費支出預算為4萬元,支出決算為2.63萬元,完成預算的65.75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是第一年上收到懷化市財政預算,2月因沒有下達預算指標,1-2月的公務接待費在縣級財政資金列支了1.37萬元,本年實際公務接費支出為4萬元。與上年相比減少1.71萬元,減少39.4%,減少的主要原因是由縣級財政資金列支的公務接待費沒有體現(xiàn)在財政撥款支出里,另一個是因按要求每年壓縮20%。
2022年無公務用車購置費支出預算和實際支出。
公務用車運行維護費支出預算為10萬元,支出決算為9.98萬元,完成預算的99.8%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年預算數(shù)與決算數(shù)基本持平無增減原因。與上年相比減少1.94萬元,減少16.27%,減少的主要原因是按要求每年壓縮20%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算2.63萬元,占20.86%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.98萬元,占79.14%。其中:
1、2022年無因公出國(境)費支出。
2、公務接待費支出決算為2.63萬元,全年共接待來訪團組50個、來賓450人次,主要是上級檢查督查發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.98萬元,其中:公務用車購置費0萬元,懷化市生態(tài)環(huán)境洪江市分局無更新公務用車。公務用車運行維護費9.98萬元,主要是油費、保險、維修、過路過橋等支出,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出72.72萬元,比年上年決算數(shù)減少64.94萬元,降低52.83%。主要原因是:縣級財政安排的工作經(jīng)費沒有體現(xiàn)在里面。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門無會議費和培訓費開支。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度無政府采購支出。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于監(jiān)測采樣;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十四、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
(一)部門整體支出績效情況
2022年我局嚴格按照預算執(zhí)行,沒有突破財政預算,做到量入而出。基本完成上級和市委、市政府下達的各項任務,總體運行良好。通過持續(xù)推進污染防治和生態(tài)保護,取得了較好成效,全市突出環(huán)境問題得到有效整治,環(huán)境質(zhì)量趨于良好,全市空氣優(yōu)良率95.3%,空氣質(zhì)量良好。全市地表考核斷面及飲用水源水質(zhì)達標率均為100%,黔城二水廠和安江山巖灣2個集中式生活飲用水源保護地水質(zhì)符合Ⅱ類地表水環(huán)境質(zhì)量標準。國家重點生態(tài)功能區(qū)環(huán)境質(zhì)量考核環(huán)境監(jiān)測工作是根據(jù)國家要求,為保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性、合法性、及時性,區(qū)域環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)必須由第三方提供。2016年我市被國家納入了重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付的縣市,國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付考核的主要指標是區(qū)域環(huán)境質(zhì)量,近幾年我市為改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量也投入了大量的人力和財力,區(qū)域環(huán)境質(zhì)量也在不斷提升,同時國家對我市的重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付的量也在不斷增加,由原來的3000多萬元增加到現(xiàn)在的6000萬元余,為不斷提升我市區(qū)域環(huán)境質(zhì)量打下了堅實基礎(chǔ)。省生態(tài)環(huán)保督察“回頭看”期間,我市共收到督辦、交辦件20件,通過各分管領(lǐng)導和各責任部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)齊心協(xié)力、共同努力,問題整改取得較好進展,現(xiàn)已辦結(jié)10件,其他交辦問題整改正在有序推進。圓滿地完成了市委、市政府下達的其他任務。
(二)存在的問題及原因分析
可以從預算和預算績效管理,部門履職效能,資金分配、使用和管理,資產(chǎn)和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題;反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況,并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。