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      2024年度洪江市社會保險服務中心部門決算

      發布時間:2025-10-22 14:32 信息來源:洪江市人力資源和社會保障局

      目  錄

      第一部分 洪江市社會保險服務中心部門(單位)概況

      一、部門職責

      二、機構設置及決算單位構成

      第二部分 部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      九、財政撥款“三公”經費支出決算表

      第三部分 部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、關于機關運行經費支出說明

      十、一般性支出情況說明

      十一、關于政府采購支出說明

      十二、關于國有資產占用情況說明

      十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分

      洪江市社會保險服務中心部門(單位)概況

      一、部門職責

      (一)貫徹執行國家、省市有關社會保險的方針政策和法律法規,為社會保險行政管理提供服務保障。

      (二)承擔本市養老保險經辦相關服務工作。

      (三)組織實施本市養老保險內部控制制度工作,負責市本級養老保險稽查等事務性工作。

      (四)負責本市養老保險個人及用人單位的參保登記,負責養老保險對象的個人賬戶管理和權益記錄。

      (五)負責本市參保人員待遇領取資格審核、待遇核定以及養老金社會發放等事務性工作。

      (六)負責職業年金的征繳、歸集、經辦和待遇核定等事務性工作。

      (七)編制、匯總、上報全市養老保險基金預決算、財務和統計報表。

      (八)參與養老保險信息化建設;負責本市參保人員養老保險個人權益記錄管理與服務;負責全市參保人員養老保險信息資源的集中和分析應用。

      (九)承辦企業職工基本養老保險省、懷化統籌相關的本級經辦工作;承辦企業職工基本養老保險中央調劑金制度相關的本級經辦工作。

      (十)承擔市人力資源和社會保障局交辦的其他工作。

      二、機構設置及決算單位構成

      (一)內設機構設置。洪江市社會保險服務中心內設機構包括:辦公室、財務和基金管理室、基金業務室、退休人員服務室、內控稽核室、職業年金管理室、信息系統管理室。

      (二)決算單位構成。洪江市社會保險服務中心2023年部門決算匯總公開單位構成包括:洪江市社會保險服務中心本級。

      第二部分

      部門決算表

      (見附件)

      第三部分

      2024年度部門決算情況說明


      一、收入支出決算總體情況說明

      2024年度收、支總計511.9萬元。與上年相比,增加4.85萬元,增長0.9%,主要是因為新增人員。

      二、收入決算情況說明

      2024年度收入合計511.9萬元,其中:財政撥款收入511.9萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2024年度支出合計511.9萬元,其中:基本支出454.28萬元,占88.74%;項目支出57.61萬元,占11.25%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2024年度財政撥款收、支總計511.9萬元,與上年相比,增加4.85萬元,增長0.9%,主要是因為人員增加。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2024年度財政撥款支出511.9萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加4.85萬元,增長0.9%,主要是因為人員經費增加。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2024年度財政撥款支出511.9萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)社會保障和就業支出462.03萬元,占90.26%;醫療保障支出18.63萬元,占3.64%;住房公積金支出31.23萬元,占6.1%(可根據實際情況進行增減,要求到類級科目)

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2024年度財政撥款支出年初預算數為511.9萬元,支出決算數為511.9萬元,完成年初預算的100%,其中:

      1、一般公共服務社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(類)

      年初預算為22.7萬元,支出決算為22.7萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致,嚴格按照預算執行。

      2、一般公共服務(類)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)

      年初預算為351.05萬元,支出決算為351.05萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致的主要原因是:嚴格按預算執行。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

      年初預算42.88萬元,支出決算42.88萬元,完成年初預算100%,決算數與預算數一致的主要原因是:嚴格按預算執行。

      4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)

      年初預算為7.5萬元,支出決算為7.5萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致的主要原因是:嚴格按照預算執行。

      5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

      年初預算為31.23萬元,支出決算為31.23萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致的主要原因是:嚴格按照預算執行。

      6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)

      年初預算為18.63萬元,支出決算為18.63萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致的主要原因是:嚴格按照預算執行。

      7、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)

      年初預算為22.24萬元,支出決算為22.24萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致的主要原因是:嚴格按照預算執行。

      8、社會保障和就業支出(類)職業年金(款)職業年金(項)

      年初預算為11.91萬元,支出決算為11.91萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致的主要原因是:嚴格按照預算執行。

      9、社會保障和就業支出(類)工傷保險(款)工傷保險(項)

      年初預算為1.04萬元,支出決算為1.04萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致的主要原因是:嚴格按照預算執行。

      10、社會保障和就業支出(類)失業保險(款)失業保險(項)

      年初預算為0.71萬元,支出決算為0.71萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致的主要原因是:嚴格按照預算執行。

      11、一般公共服務社會保障和就業支出(類)其他人力資源和社會保障管理事務(類)

      年初預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致的主要原因是:嚴格按照預算執行。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2024年度一般公共預算財政撥款基本支出454.28萬元,其中:

      人員經費392.23萬元,占基本支出的86.34%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

      公用經費62.05萬元,占基本支出的13.66%,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(注意:“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑,而是財政撥款口徑)

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.26萬元,支出決算為0.85萬元,完成預算的67.46%;與上年相比減少0.24萬元,降低1.02%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴格控制開支。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      1.因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為萬元,完成預算的0%;與上年相比增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。決算數大于(小于)預算數的主要原因是無公出國。

      2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年相比增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。其中:

      公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年相比增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。決算數大于(小于)預算數的主要原因是無公車。

      公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,

      主要是……(支出內容)支出,完成預算的0%;與上年相比增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。決算數大于(小于)預算數的主要原因是……。決算數大于(小于)上年數的主要原因是無公車。截至2024年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

      3.公務接待費支出預算為1.26萬元,支出決算為0.85萬元,完成預算的67.46%;與上年相比減少0.24萬元,降低1.02%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴格控制開支。

      2024年度共接待來訪團組18個、來賓79人次(精確到個位數),主要是鄉鎮工作人員業務用餐。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      本單位無政府性基金收支

      九、關于機關運行經費支出說明

      本部門2024年度機關運行經費支出62.05萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致),比上年決算數減少4.91 萬元,降低7.33%。主要原因是:預算經費的減少。

      十、一般性支出情況說明

      2024年本部門開支會議費0萬元,用于召開……會議,人數0人,內容為……;開支培訓費0萬元,用于開展……培訓,人數0人,內容為……;舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

      十一、關于政府采購支出說明

      本部門2024年度政府采購支出總額11.3萬元,其中:政府采購貨物支出11.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2024年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

      十二、關于國有資產占用情況說明

      截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

      十三、關于2024年度預算績效情況的說明

      (一)績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況

      通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,根據《部門整體支出績效評價指標》評分,得分優良。

      二是部門評價開展情況(如有,一級預算部門填寫)。組織對2024年度本部門(單位)整體支出開展績效自評,涉及項目7 個,共涉及資金40776萬元。其中,一般公共預算項目1 個3.17萬元,占一般公共預算支出總額的0.62%;政府性基金預算項目0 個0 萬元,占政府性基金預算支出總額的0%;國有資本經營預算項目0個0萬元,占國有資本經營預算支出總額的0%;社會保險基金預算項目2 個40468萬元,占社會保險基金預算支出總額的73%。

      三是事前績效評估開展情況(如有,一級預算部門填寫)。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估,共涉及資金0萬元。

      (二)績效評價結果

      一是績效自評結果。2024年度本部門(單位)整體支出全年預算數511.9萬元,執行數511.9萬元,完成預算的100%,績效自評得分90分,評價等級為“優良”。績效目標完成情況:一是社保全覆蓋,老有所養、老有所依;二是嚴格按預算執行。發現的主要問題及原因:一是宣傳力度不夠;二是預算有偏差。下一步改進措施:一是加強社保宣傳;二是加強基金監督管理,做好預算。

      二是部門評價結果(如有,一級預算部門填寫)。遺屬生活補助項目全年預算數3.17萬元,執行數3.17萬元,完成預算的100%,部門評價得分90分,評價等級為“優良”。

      三是事前績效評估結果(如有,一級預算部門填寫)。2024年度0個重大項目事前績效評估,其中,0個項目評估通過,涉及資金0萬元,0個項目評估不通過,涉及資金0萬元。

      (三)評價結果應用情況  宣傳貫徹落實國家社保政策,開展全市社保全覆蓋、全市退休金及養老金待遇生存認證、全市退休待遇審核審批、全市參保個人賬戶管理及稽核、全市職業年金管理。2024年洪江市社保中心在市委、市政府的正確領導下,按照省、市人社工作部署要求,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,以打好民生仗為目標,以保發放、暢轉移、強安全、優服務為重點,以確保發放和擴大覆蓋面為著力點,以金保工程二期社會保險一體化平臺為保障,以構筑社會安全網和提升民生幸福感為工作宗旨,扎實推進我市養老保險各項工作持續健康發展  各項工作圓滿完成。


      第四部分

      名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

      二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

      七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

      八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

      九、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      十、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

      十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

      十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

      十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

      十七、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

      第五部分

      附 件

      一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

      (一)部門(單位)概況

      洪江市社會保險服務中心作為部門預算單位,內設機構有:辦公室、財務室、業務室(3個險種業務)、審核待遇計發室(3個險種)、稽核室、黨建室等6個職能股室。

      洪江市社會保險服務中心編制委員會核定編制人數37人,在職人員數為36人、退休23人。

      洪江市社會保險服務中心只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門決算編制范圍的只有洪江市社會保險服務中心部門本級,支出總額為511.9萬元;使用方向主要內容是基本支出和項目支出,涉及范圍包括人員支出、公用支出、項目支出。

      (二)部門(單位)整體支出管理及使用情況

      1、基本支出

      2024年度基本支出454.28萬元,其中工資福利支出392.23萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、公積金等;商品服務支出62.05萬元,主要包括辦公費、印刷費、差旅費等。

      2、項目支出

      2024年度項目支出57.62萬元。

      (三)存在的主要問題

      1、預算編制的準確性有待提高,預算編制與實際支出項目有的存在差異,預算編制不夠準確,年中追加較多,決算數與預算數相差較大。

      2、資產管理工作有待進一步加強。一是對有國資產的管理,一定程度上存在“重資金、輕資產,重購置、重監管,重使用、輕績效”問題,對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置,導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不夠及時。

      (四)下一步改進措施

      1、加強法規、制度學習,組織相關人員認真學習《中華人民共和國預算法》《事業單位會計制度》《事業單位財務規則》《基建財務制度》等相關法規、制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出。做到決算與預算相銜接,切實提高部門收支管理水平,結合實際情況,完整、準確地披露相關信息。

      2、進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”,建立本中心“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行,嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理,及時登記、更新臺賬,加強資產卡片管理,對各類實物資產進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

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