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      2024年度洪江市就業(yè)服務(wù)中心部門(mén)決算

      發(fā)布時(shí)間:2025-10-22 13:09 信息來(lái)源:洪江市人力資源和社會(huì)保障局

      目  錄

      第一部分 部門(mén)概況

      一、部門(mén)職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      第二部分 部門(mén)決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      十、一般性支出情況說(shuō)明

      十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分

      洪江市就業(yè)服務(wù)中心概況


      一、部門(mén)職責(zé)

      主要職能。負(fù)責(zé)全市就業(yè)服務(wù)管理工作。主要職責(zé)為宣傳貫徹落實(shí)國(guó)家就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,開(kāi)展全市就業(yè)失業(yè)登記、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款審批、失業(yè)保險(xiǎn)金管理與發(fā)放、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)與創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)監(jiān)管、公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)、勞務(wù)協(xié)作信息平臺(tái)、農(nóng)村勞動(dòng)力信息平臺(tái)建設(shè)與管理工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:洪江市就業(yè)服務(wù)中心作為部門(mén)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:失業(yè)保險(xiǎn)股、培訓(xùn)股、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款股、城鎮(zhèn)就業(yè)股、農(nóng)村就業(yè)股。

      (二)決算單位構(gòu)成。2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位為洪江市就業(yè)服務(wù)中心單位本級(jí)。

      第二部分

      部門(mén)決算表

      (見(jiàn)附件)


      第三部分

      2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2024年度收、支總計(jì)925.8萬(wàn)元。與上年相比,增加91.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.4%,主要是因?yàn)閱挝蝗藛T經(jīng)費(fèi)增加。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2024年度收入合計(jì)462.9萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入462.9萬(wàn)元,占100%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2024年度支出合計(jì)462.9萬(wàn)元,其中:基本支出372.45萬(wàn)元,占80.46%;項(xiàng)目支出90.46萬(wàn)元,占19.54%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)925.8萬(wàn)元,加91.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.4%,主要是因?yàn)閱挝蝗藛T經(jīng)費(fèi)增加。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2024年度財(cái)政撥款支出462.9萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,增長(zhǎng)24.4%,主要是因?yàn)閱挝蝗藛T經(jīng)費(fèi)增加。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2024年度財(cái)政撥款支出462.9萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出462.9萬(wàn)元,占100%。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為232.29萬(wàn)元,支出決算數(shù)為417.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的179.68%,其中:

      1、一般公共服務(wù)(類(lèi))一般公共服務(wù)支出(款)社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為232.29萬(wàn)元,支出決算為417.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的179.68%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要是因?yàn)閱挝蝗藛T經(jīng)費(fèi)增加和專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出372.45萬(wàn)元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)322.96萬(wàn)元,占基本支出的86.71%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……。

      公用經(jīng)費(fèi)49.49萬(wàn)元,占基本支出的13.29%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。

      七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

      2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.2萬(wàn)元,支出決算為0.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的31.67%;與上年相比減少0.69萬(wàn)元,降低57.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待范圍,領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行的好,干部職工落實(shí)到位的好。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

      2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

      公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.2萬(wàn)元,支出決算為0.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的31.67%;與上年相比減少0.69萬(wàn)元,降低57.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待范圍,領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行的好,干部職工落實(shí)到位的好。2024年度共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓64人次,主要是業(yè)務(wù)工作聯(lián)系,兄弟縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)生的接待支出。

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:本單位屬于財(cái)政撥款全額單位,無(wú)政府性基金收支。

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.49萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少5.89萬(wàn)元,降低10.64%。主要原因是:開(kāi)展各項(xiàng)就業(yè)專(zhuān)線(xiàn)活動(dòng)、培訓(xùn)及失保征繳工作的開(kāi)展,辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等支出厲行節(jié)約。

      十、一般性支出情況說(shuō)明

      2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

      十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的60%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的40%。

      十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2024年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛0輛。

      十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

      (一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)(單位)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目1 個(gè),共涉及資金462.9萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)462.9萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的100%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0 萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元。二是部門(mén)評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。組織對(duì)所屬單位2024年度1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出462.9萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。三是事前績(jī)效評(píng)估開(kāi)展情況。

      (二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門(mén)(單位)整體支出全年預(yù)算數(shù)232.29萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)462.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的50.18%,績(jī)效自評(píng)得分85分,評(píng)價(jià)等級(jí)為良好。績(jī)效目標(biāo)完成情況:我市城鎮(zhèn)新增就業(yè)2207人,新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)3809人,失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)1519人,開(kāi)辦技能培訓(xùn)班22期,培訓(xùn)919人,創(chuàng)建安江鎮(zhèn)兩眼塘社區(qū)、黔城雙溪口村等7個(gè)社區(qū)(村)省級(jí)充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建工作。

      (三)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。將嚴(yán)把預(yù)算編制關(guān),及時(shí)關(guān)注預(yù)算完成情況、預(yù)算使用情況及比例。綜合研判項(xiàng)目績(jī)效及整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分,是否符合客觀事實(shí),及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)偏離度。做好預(yù)決算公示。為切實(shí)提高資金使用效益,保證可持續(xù)發(fā)展。

      第四部分

      名詞解釋


      一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

      二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

      四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

      七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

      八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      九、一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

      十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

      十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

      十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

      第五部分

      附 件


      2024年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

      一、部門(mén)概況

      (一)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

       內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:就業(yè)服務(wù)室、失業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)室、培訓(xùn)服務(wù)室、辦公室、財(cái)務(wù)室。洪江市就業(yè)服務(wù)中心本級(jí)為一級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位(副科級(jí)),決算編報(bào)類(lèi)型為單戶(hù)表,按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度填報(bào),納入本套決算編制范圍的核算單位共1個(gè)。單位共42人,其中在職人員21人,設(shè)主任1人。

      (二)單位主要職責(zé)

      負(fù)責(zé)全市就業(yè)服務(wù)管理工作。主要職責(zé)為宣傳貫徹落實(shí)國(guó)家就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,開(kāi)展全市就業(yè)失業(yè)登記、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款審批、失業(yè)保險(xiǎn)金管理與發(fā)放、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)與創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)監(jiān)管、公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)、勞務(wù)協(xié)作信息平臺(tái)、農(nóng)村勞動(dòng)力信息平臺(tái)建設(shè)與管理工作。

      二、部門(mén)財(cái)務(wù)情況

      (一)部門(mén)整體支出情況

      1、基本支出:工資福利支出278.03萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出49.49萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.93萬(wàn)元。

      2、專(zhuān)項(xiàng)支出:項(xiàng)目支出90.46萬(wàn)元,包括就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的支出和鄉(xiāng)村振興的支出。

      (二)部門(mén)預(yù)算收支決算情況

      2024年本年度整體支出規(guī)模462.9萬(wàn)元。使用方向、主要內(nèi)容、涉及范圍:工資福利支出278.03萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出49.49萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.93萬(wàn)元。項(xiàng)目支出90.46萬(wàn)元,包括就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的支出和鄉(xiāng)村振興的支出。

      (三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出使用和管理情況

      2024年部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支:公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)沒(méi)有超預(yù)算執(zhí)行且公務(wù)接待及時(shí)進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”網(wǎng)及時(shí)公開(kāi)公示。

      三、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)

      (一)部門(mén)績(jī)效總目標(biāo)

      負(fù)責(zé)全市就業(yè)服務(wù)管理工作。主要職責(zé)為宣傳貫徹落實(shí)國(guó)家就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,開(kāi)展全市就業(yè)失業(yè)登記、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款審批、失業(yè)保險(xiǎn)金管理與發(fā)放、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)與創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)監(jiān)管、公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)、勞務(wù)協(xié)作信息平臺(tái)、農(nóng)村勞動(dòng)力信息平臺(tái)建設(shè)與管理工作。

      (二)2024年度部門(mén)績(jī)效目標(biāo)

      我市城鎮(zhèn)新增就業(yè)2207人,完成目標(biāo)任務(wù)的105.1%。城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.3%,控制在省標(biāo)5.5%以?xún)?nèi)。新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)3809人,完成任務(wù)數(shù)的100.24%。失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)1519人,完成任務(wù)數(shù)的147.48%。就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)412人,完成任務(wù)數(shù)的137.33%。脫貧勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)務(wù)工就業(yè)21686人,達(dá)脫貧勞動(dòng)力總數(shù)的91.9%。目前已開(kāi)辦焊工、漆器雕填工、種苗繁育員、母嬰護(hù)理、流行飾品制作工、花卉栽培工、電工、縫紉工、互感器裝配工、土石方挖掘機(jī)司機(jī)、果樹(shù)栽培工、陶瓷彩繪工、糕點(diǎn)面包烘焙工等技能培訓(xùn)班22期,培訓(xùn)919人,完成目標(biāo)任務(wù)的169.24%,其中脫貧勞動(dòng)力參訓(xùn)41人,農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者培訓(xùn)853人。完成創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)8期218人,完成目標(biāo)任務(wù)的181%。成功創(chuàng)建懷化市級(jí)創(chuàng)業(yè)孵化基地,已入駐企業(yè)26家,直接帶動(dòng)就業(yè)380人。安江鎮(zhèn)兩眼塘社區(qū)、黔城雙溪口村等7個(gè)社區(qū)(村)開(kāi)展省級(jí)充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建工作,全年高質(zhì)量完成充分就業(yè)社區(qū)(村)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

      四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

      我中心成立了主任任組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,對(duì)2024年度部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分,基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn),降低行政運(yùn)行成本;項(xiàng)目支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,提高資金使用效益。

      五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

      經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室綜合評(píng)價(jià),我中心在2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)分為85分。

      六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

      部門(mén)整體支出462.9萬(wàn)元,基本支出372.44萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目支出90.46萬(wàn)元。

      七、存在的主要問(wèn)題及原因分析

      因財(cái)政資金緊張,資金到位不及時(shí)。

      八、有關(guān)建議

      提高資金到位情況。

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